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灃西集團審計內控部組織召開集團公司內控體系推進培訓會

為全面貫徹灃西集團風險管控理念,有效開展公司內部控制及風險管理工作,全面推進集團內部控制體系建設,2月24日,灃西集團審計內控部組織召開集團公司內控體系推進培訓會,各子公司員工代表共計30余人參加。

培訓會上,審計內控部依據(jù)國家《內部控制規(guī)范》,結合《灃西集團內部控制手冊(試行版)》編制經(jīng)驗和實例,重點圍繞內部控制是什么、為什么、怎么做三個維度講解子公司構建內部控制體系的思路、流程和具體操作。

培訓會后,大家紛紛表示收獲良多,不僅深入理解了內部控制建設的重要性,同時理清了內部控制體系建設的思路,更為重要的是對下一階段公司內控體系建設的實操工作具有重要指導意義。此次培訓對全面推進集團公司內部控制體系建設具有重要意義,下一步,審計內控部將持續(xù)指導、督促、檢查各子公司內部控制建設推進工作,協(xié)助各子公司梳理內控體系、檢查內控缺陷、編制內控手冊,切實實現(xiàn)“強內控、防風險、促合規(guī)”的管控目標,有效促進集團公司整體管理效能不斷提升。