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灃西集團公司召開審計委員會第二次會議

4月21日下午,灃西集團召開審計委員會第二次會議,集團黨委書記、董事長、審計委員會主任楊建柱主持會議并講話,總經理、審計委員會副主任姜勤發,紀委書記尚海峰出席,副總經理秦繼紅、張桂林列席。

會議傳達學習了省委、省政府及新區、新城審計委員會會議精神,聽取了《灃西集團2020年審計查出問題整改情況報告》,審議通過了《灃西集團2021年內部審計計劃》《灃西集團內部審計質量控制辦法》等議題,并安排部署下一步工作。

會議強調,要進一步提高思想認識,不折不扣抓好上級關于審計工作的各項決策部署,增強審計工作的責任感和使命感,切實推動集團審計工作落實落細,確保集團審計工作邁上新臺階。

會議要求,要聚焦集團發展。緊緊圍繞集團戰略發展大局,牢固樹立風險防范意識,統籌處理好經營發展和風險防控的關系,注重過程控制和事前防范,積極探索內控審計、運營審計等新方法新措施,有效開展風險評估與內控評價,為集團決策、經營管理等各項工作提供有力支撐。要堅持問題導向。針對審計發現的問題切實抓好整改落實,確保問題整改到位,努力營造良好的審計環境。對本次審計發現的問題進行深入剖析,引以為戒,采取有效措施堅決杜絕相同問題再次發生。要建立長效機制。大力推進風險內控手冊體系建設,主動搭建風險內控組織體系,確保制度體系“全覆蓋”,不斷夯實制度基礎。加強審計隊伍建設,提高審計工作水平,做到嚴格審計、依法審計、科學審計,為集團各項工作順利開展把好審計關。

各部門、各子公司主要負責同志列席。